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威远县市场监督管理局关于印发《2023年度内部审计计划》的通知

政策
发布部门:威远县市场监督管理局 发布时间:2023年07月18日 有效性:政策是否有效未知,请慎用
各市场监管所,机关各股室、各直属单位:《2023年度内部审计计划》已经局党组会议审议通过,现予以印发,请认真贯彻执行。威远县市场监督管理局2023年6月26日威远县市场监督管理局2023年度内部审计计划一、指导思想及计划安排坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实国家、省、市、县审计工作会议和县委经济工作会议精神,紧紧围绕县委县政府中心工作,切实履行审计监督职责,规范我局财经秩序,推进依法行政,促进权力规范运行,进一步扎实推进党风廉政建设和反腐败工作,县市场监管局内部审计组对局日常公用经费、直属事业单位三公经费等开展内部审计。二、具体审计项目安排审计计划涵盖的时间范围为2023年1月至2023年12月。(一)日常公用经费审计1.审计目标和重点:以提高日常公用经费的管理水平,促进廉政建设,提高行政效能为目标,围绕局机关办公费、会议费、印刷费及差旅费等方面日常公用经费支出开展审计,关注公务接待及职工差旅费报销是否符合规定,是否存在重报、错报差旅等情况。2.组织实施方式及执行单位:由县市场监管局内部审计组牵头,局机关财务股配合进行,通过就地查看、查阅资料等方式,对局机关日常公用经费进行审计。3.审计时间:2023年7月下旬开始实施,9月出具审计报告。4.后续审计:在2023年10月上旬,对被审计单位在审计中发现的问题采取的纠正措施是否及时、合理、有效,视情况开展检查。(二)局直属事业单位的“三公经费”专项审计1.审计目标和重点:以提高下属事业单位财政资金管理水平,防范和化解财政风险,为我局党组加强下属事业单位财务收支管理提供科学决策依据为目标,围绕下属事业单位“三公”经费发生的依据、经费使用等方面开展审计,关注下属事业单位的“三公经费”各项支出是否真实、合法,有无扩大支出范围,超支接待费等问题。2.组织实施方式及执行单位:由县市场监管局内部审计组牵头,通过查阅资料、就地查看等方式,对局直属事业单位的“三公经费”进行专项审计。3.审计时间:2023年9月开始实施,11月出具审计报告。4.后续审计:在2023年12月中旬,对被审计单位在审计中发现的问题采取的纠正措施是否及时、合理、有效,视情况开展检查。三、工作要求(一)要认真落实县委、县政府、县审计局的工作要求,以客观公正、实事求是为原则,依法依规实施审计,促进审计工作顺利开展。(二)内审人员要严格遵守廉洁从业若干规定,恪守内部审计人员职业道德规范。(三)要按照“依法、程序、质量、文明”的要求,依法履行审计职责,严格审计程序,规范审计行为,确保审计质量。相关
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